Un presupuesto con partidas equilibradas, y donde se plasma la transparencia, fiscalidad y control, cumpliendo el principio de estabilidad presupuestaria. Consolida la política de austeridad, control, inversión social y desarrollo de infraestructuras con menos gastos y racionalización y unificación de contratos, donde prima el papel de la administración dando importancia a la inversión, prestaciones sociales, capítulo I, congelación de la carga impositiva y tasas, en el que además prima el esfuerzo inversor.

Líneas de acción del presupuesto

Se mantienen los créditos que garantizan la prestación eficaz de los servicios públicos básicos, consolidándose tres principios, mantener los parámetros de austeridad y control del gasto, priorizar la inversión social y fomentar el desarrollo de infraestructuras.

Hacer más y mejor con menos gasto, consolidando una administración municipal racional, sostenible, eficaz, transparente y de calidad

Incrementa el ahorro y mejora los recursos destinados a partidas prioritarias, intentando unificar, racionalizar contratos que puedan generar ahorros significativos al aprovechar economías de escala.

•    Inversión: Financiada con fondos propios tiene 100.000€ más que el año anterior, pasando este año a 900.000€ y no queda reflejado pero será inversión el 1.800.000€ más, por lo que el esfuerzo inversión en 2013, es mucho mayor que en 2012. Lo que rondará los 3.000.000 €.

Se continuará en la senda del esfuerzo en inversión de ejercicios anteriores, este año verán las luz inversiones grandes, como las mejoras del Paseo de la Avenida de Playa Honda, si bien es cierto que no se refleja inicialmente en este presupuesto, dado que esta inversión viene financiada con gastos de financiación afectada de ejercicios anteriores (Préstamo FOMIT, 1.800.000€), cofinanciación con otras administraciones públicas, como el Cabildo de Lanzarote, de las obras rotonda de la carretera calle Arrecife-Tinajo, adecuación de la carretera acceso Calle Mástil, plan de acerado y asfaltado de Playa Honda,  e inversiones del Gobierno Autónomo, como las estaciones de bombeo de Playa Honda y zonas comerciales abiertas.

Dichas actuaciones no sólo modernizarán las calles y plazas sino que mejorarán las infraestructuras y generarán empleo, con la finalidad de reactivar la economía.

•    Ratificación y consolidación de las políticas sociales, es un claro compromiso de este presupuesto y de los objetivos del Equipo de Gobierno, apostando por la cohesión y el empleo, se sigue apostando por cubrir las necesidades de los vecinos, y propiciar la igualdad de oportunidades. Destaca la concesión de becas, dar cobertura a la protección social mediante programas de mayor incidencia, como ayuda a domicilio, emergencia social, atención a mayores, prevención de la violencia de género. Recordar también que el Ayuntamiento de San Bartolomé, es el único en la isla que cuenta con dos guarderías municipales, con el esfuerzo económico que ello supone para las arcas municipales, que redunda en la conciliación familiar y ayuda a los vecinos. Servicios Sociales del Capítulo I, es decir personal exclusivo para atender las demandas sociales, competencia que mantiene el Ayuntamiento, a pesar de no tener la obligación, porque el Equipo de Gobierno no cree en el desmantelamiento de la competencia social, supera 800.000€, 40.000€ gastos corrientes, 125.000€ subvenciones, mientras las Guarderías, dependientes del área de educación, 55.000€ en gastos corrientes, más personal y mantenimiento de las instalaciones. Este año el presupuesto contempla una partida para empleo a través de una ETT de 195.000€ para servicios públicos.

•    Congelación impositiva de los impuestos y tasas, es decir no se han subido los impuestos, salvo el IBI que viene impuesto por el Estado Central.

•    Mantenimiento del capítulo I, destinado a personal, Al hacer previsión de ingresos a la baja intentando ceñirse el presupuesto al principio de caja y no de derechos cobratorios, como consecuencia de la ley de estabilidad presupuestaria, en el presupuesto, es el 50% del gasto, pero la realidad, es que los derechos cobratorios van a ser mayores, por lo tanto el porcentaje sería inferior, rondando el 44%.

Además se establecen actuaciones necesarias para garantizar, la cobertura de obligaciones del Ayuntamiento, es decir, gasto de personal, pago de deuda, financiera y el pago a proveedores, la atención a los contratos de la duración superior a un año y compromisos plurianuales.

Garantizar la prestación de servicios públicos municipales con estándares de calidad.

Atención al deporte, cultura y educación.

De igual modo, se potencian eventos deportivos, entidades culturales y asociativas. Se mantiene el esfuerzo en el mantenimiento de los centros escolares públicos.

Carmen González, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de San Bartolomé, comenta, “este presupuesto es una apuesta decidida por políticas sociales, progresistas y de igualdad del actual Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de San Bartolomé, apuesta decidida por lo necesario, inversiones, bienestar social y mantenimientos de los servicios públicos municipales”.